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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我們公司23.12月銷售產(chǎn)品,在24.1月納稅申報(bào)前紅沖了一張發(fā)票重開了,那張紅字發(fā)票應(yīng)該做到12的賬里,還是做到1月的賬里啊?納稅申報(bào)是按原來的銷售額還是扣除紅沖的銷售額申報(bào)呢?



同學(xué)你好,紅字是1月開的就做在1月的賬里,申報(bào)12月稅款不用扣除紅字這筆
2024 01/05 20:12
