問題已解決
紅沖了上月一筆專票,接著又重新開了這一筆,請問做帳如何做,紅沖的時候要把退回來的正數發票和負數發票訂在紅沖憑證后面嗎?



是的,就是那樣處理的
2024 01/05 08:58

84785001 

2024 01/05 09:03
負數票三聯都和退回的正數發票訂一起嗎?

家權老師 

2024 01/05 09:04
是的,都附在憑證后邊就是

84785001 

2024 01/05 09:10
然后重新開的這筆的記賬聯正常記帳 借應收帳款 貸主營業務收入,應交稅金。對嗎?

家權老師 

2024 01/05 09:12
是的,就是那樣做的哈

84785001 

2024 01/05 09:22
如果跨年的發票能紅沖嗎?

家權老師 

2024 01/05 09:25
可以紅沖的,按正常流程做就是

84785001 

2024 01/05 09:42
不影響帳嗎

84785001 

2024 01/05 09:44
如果重開只是信息改變,金額沒變化還好,一正一負抵銷了,最怕就是金額有變化,會影響去年全年收。

家權老師 

2024 01/05 09:52
不影響以前年度的賬,直接紅沖今年的銷項稅

84785001 

2024 01/05 10:01
假如金額變了,2023年12月開票20000.銷稅1200。2024年1月紅沖后重開10000.銷稅600。銷項稅還好說,那收入呢

家權老師 

2024 01/05 10:02
收入一樣的紅沖當年的銷售收入

84785001 

2024 01/05 10:10
也就是2023還是按2萬收入算,2024年紅沖2024年的收入。互不影響

家權老師 

2024 01/05 10:12
是滴,就是那個意思的哈
