問題已解決
老師,假如說我紅沖這個憑證,11月份紅沖,后面要做些什么憑證呢?要不這個應交稅費一79.21還在賬上有余額。九月份的時候我把這個稅轉為了營業外收入,因為不到30萬嘛



一般退貨的依據 像打款記錄 賬單 那些是需要的哈
2024 01/04 15:50

84785016 

2024 01/04 15:52
沒有退,就是把那個發票作廢了

王璐璐老師 

2024 01/04 15:58
那就是最好是有領導簽字的文件最好哈? 實務很多沒有什么附件也做了

84785016 

2024 01/04 15:58
對的,作廢了,然后又放到11月份開,我知道怎么弄了,不把那個稅結轉就可以了,對吧

王璐璐老師 

2024 01/04 16:00
一般稅也是要一起結轉的哈 同學

84785016 

2024 01/04 16:01
但九月份已經結轉過了呀

84785016 

2024 01/04 16:01
實際上,我這個發票是11月份作廢了又,然后又開了個一模一樣的應客戶要求

王璐璐老師 

2024 01/04 16:09
如果作廢發票結轉了銷項稅? 那你們這個月又要開這個發票 就會多交稅了呀? 建議轉出來的哈?

王璐璐老師 

2024 01/04 16:31
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
