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您好我問下,工傷會計分錄應該怎么做,用計提么



是交社保的工傷嗎?還是什么?
2024 01/04 14:55

84784958 

2024 01/04 14:56
交社保的

玲老師 

2024 01/04 14:58
需要的按員工部門借管理費用等。單位社保貸應付職工薪酬。

84784958 

2024 01/04 15:02
之后管理費用科目是不是就是有余額了呀

玲老師 

2024 01/04 15:04
管理費用期末結轉損益了。

84784958 

2024 01/04 15:04
現在做完是不是就有余額,

玲老師 

2024 01/04 15:04
你期末不結轉損益嗎?

84784958 

2024 01/04 15:05
我剛看著有余額是對的吧

玲老師 

2024 01/04 15:06
他平時是有余額的,期末結轉完沒有余額。

84784958 

2024 01/04 15:10
好的謝謝

玲老師 

2024 01/04 15:11
客氣,祝您工作學習愉快。
