問題已解決
老師,我們公司部分廠房出租,水電費確認了其他業務成本,但是后來和客戶談好了代收代付,客戶不要發票,我們做了進項轉出,如果收到客戶的水電費,應該怎么做賬?



借:銀行存款 貸:其他應付款
2024 01/04 11:04

84785022 

2024 01/04 11:09
電費已經付了,發票也確認了成本,那這樣是要沖減其他業務成本,其他業務成本變成負數問題大嗎

王璐璐老師 

2024 01/04 11:15
真實業務沒關系的呀? 不要擔心的哈??

王璐璐老師 

2024 01/04 11:30
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
