問題已解決
老師,請問一下,我之前做的專票沒有做到稅費,現在還可以調整到稅費里面嗎?



你好,現在是可以做相應調整的
2024 01/04 09:48

84784952 

2024 01/04 09:58
那比如之前的做的固定資產是按照合同價來暫估的資產,未付金額是做得應付賬款,當收到發票的時候,直接就沖減了,也沒有做稅費,現在怎么調整

鄒老師 

2024 01/04 09:59
你好,之前做的專票沒有做到稅費,現在的調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:相關科目?

84784952 

2024 01/04 10:02
老師,如果是固定資產和在建工程就貸相應這兩個科目嗎

鄒老師 

2024 01/04 10:09
你好,是的,是這樣的

84784952 

2024 01/04 10:10
那固定資產怎么調整,已經計提了的

鄒老師 

2024 01/04 10:11
你好,之前做的專票沒有做到稅費,現在的調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:固定資產
需要沖銷之前多計提的折舊

84784952 

2024 01/04 10:24
那怎么來核算之前沖減多計提的,而且都結轉到成本里面了

鄒老師 

2024 01/04 10:27
你好,比如之前應當計入10萬,你計提了11萬,1萬就是多計提的金額?
