問題已解決
老師著急著急幫忙看看這是咋回事,我的費用和應付職工薪酬勾稽不上,應付職工薪酬貸方多了個5840.64元,我現在咋調整,才能使得貸方減少



同學您好,可以補提做平的
2024 01/01 16:59

84785018 

2024 01/01 17:00
咋操作老師不懂

84785018 

2024 01/01 17:01
補提我費用增加呀不對吧,我費用對著了

易 老師 

2024 01/01 17:02
用負數表示沖回余額

易 老師 

2024 01/01 17:03
借:管理費用等等等科目負數,貸:應付職工薪酬負數

84785018 

2024 01/01 17:03
啥意思,麻煩老師寫下

84785018 

2024 01/01 17:04
那管理費用不是少了,不對吧

易 老師 

2024 01/01 17:06
您的分錄沒有問題,多交了都就沖掉了

84785018 

2024 01/01 17:07
那現在咋弄老師

易 老師 

2024 01/01 17:08
上面的分錄做完了,應該平了

易 老師 

2024 01/01 17:08
看憑證有沒有審核記賬?

84785018 

2024 01/01 17:10
借:管理費用等等等科目負數,貸:應付職工薪酬負數 做這個嗎老師

易 老師 

2024 01/01 17:19
學員您好,是的,對的

84785018 

2024 01/01 19:24
老師不對,我現在生成單據發現管理費用少了這個數了,應付職工薪酬那個數好了,但是管理費用少下了

易 老師 

2024 01/01 21:33
雙方面都會影響,有借必有貸。
