問題已解決
大上個月數電票對方給我開錯了,我已經認證完了,怎么辦,現在對方要重開。



您好,聯系對方財務后,我們開紅字信息表,然后對方開紅字發票扣,再開藍字發票就可以了
2023 12/21 11:42

84785013 

2023 12/21 13:07
那我10月份的稅已經報完了交了1萬的稅,沖紅的這張認證完了,在報稅該怎么弄呀!

廖君老師 

2023 12/21 13:16
您好,這月銷項就是負數,形成留抵了,留著以后月份抵銷項稅

84785013 

2023 12/21 13:53
那我這個月有銷項,那我這個月就和往常每個月申報一樣就行唄。不用管10月份的稅唄

廖君老師 

2023 12/21 14:13
您好,是的哦,不用管,這個月開票申報增值稅交的就會很少,因為有正數減紅票就沒有多少金額了

84785013 

2023 12/21 16:40
意思就是說大上個月我交的稅款,在這個月對方給我沖紅了,又重開的,不影響我上個月交的稅款唄,但是沖紅了,我10月份的進項不就少了嗎?10月份這張發票給沖沒了,12月重開的。

廖君老師 

2023 12/21 16:43
您好,對不起,我忘錯了,以為是我們自己開的紅票,收到紅票我們進項轉出,這個月要多交些稅了,
相當于10月多抵扣了

84785013 

2023 12/21 16:53
比如10月我收入是4萬,稅是1萬,別家給我開發票進項稅是6千,我交了4千的稅。我12月份發現10月份進項發票別人給我開錯了,開錯發票進項稅是少開2千,這個月給對方沖紅重開了,開的進項稅是8千。我12月份銷項稅是15萬,我12月份得交多少。

84785013 

2023 12/21 16:55
我是收發票的這一方

84785013 

2023 12/21 16:56
是對方給我開錯發票了

廖君老師 

2023 12/21 17:18
您好,12月銷項 15減進? 項(金額沒有給出)加上 紅沖發票的進項稅就是12月要交的增值稅

84785013 

2023 12/21 20:43
那就是12月的銷項15減去12月份對方從給我開的發票進項8,在加上12月份沖紅的負數發票進項-6唄。這么理解對吧

廖君老師 

2023 12/21 20:56
您好,是的,15-12+6=9,我是這么計算的

84785013 

2023 12/22 08:14
沒有12這個數呀?銷項是15,進項是給我開錯了又從開的發票是8(這個是給我10月份開錯的給開成6的進項了,所以從給我開的8)我這個月應該交多少是15-8+(-6)嗎

廖君老師 

2023 12/22 08:21
您好,對不起12月看成進項稅,應交15-8-(-6)=13
