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老師,你好 在本月認證抵扣進項稅后,申報表上實際抵扣的是100,有期末留底的稅額50那么我做會計分錄的時候是做100還是怎么樣呢

84784991| 提問時間:2023 12/14 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果您在本月認證抵扣進項稅后,申報表上實際抵扣的是100,有期末留底的稅額50,那么您在做會計分錄時應該按照實際抵扣的稅額100來處理。 具體的會計分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 100 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 同時,將期末留底的稅額50也做相應的會計處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 50 貸:應交稅費-未交增值稅 50
2023 12/14 10:30
84784991
2023 12/14 10:45
好亂,感覺每個老師說的都不一樣,前面的老師是這樣說 ?購進材料先借:原材料 ?應交稅費-待認證稅額 貸:銀行存款 ?后抵扣時候借:應交稅費-進項稅 貸:應交稅費-貸認證稅額 ?在真正抵扣的時候認證進項稅費多過銷項稅額 在申報表上顯示期末留底稅額,說留底不用做會計分錄處理。現(xiàn)在你說的又多出個轉(zhuǎn)出來未交增值稅????
樸老師
2023 12/14 10:47
留抵可以做也可以不做的 做不多都可以的 自己選擇
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