問題已解決
老師:我們的前會計做的賬很亂了,很多的往來都很亂,像這種情況我們應該 如何對賬?



您好
以下是一些建議,幫助你進行對賬:
1.盤點資產:首先,進行現金、銀行、存貨、固定資產等可以實際盤點的資產,記錄核對清楚賬面和實際差異,之后再去查找原因。
2.核對往來:根據銀行流水,檢查是否有漏記、錯記情況。然后和相關業務人員進行核對往來的真實性和是否有非銀行收款方式收入,根據具體情況是否進行往來函調。
3.清點發票:根據開票檢查是否全部確認收入,檢查存貨與開票是否一致,不一致可能是存在未開票收入或者委托代銷等情況。如果賬實差距比較小的可以選擇用調賬的方式進行處理,如果賬實差距比較大的,那么也可以重新建賬進行賬務處理。
4.清查庫存現金:與出納一同盤點庫存現金數量,并與賬上進行核對,如發現不一致,應查明原因,并進行賬務調節處理。
2023 12/13 22:18
