問題已解決
老師,我們有三個公司,往來賬很亂,如何理清楚啊,我們財務只做內賬,我們庫存也是很亂的



同學你好
按明細來理清楚
2024 03/18 15:33

84785023 

2024 03/18 15:39
我們業務基本就是這樣的,關于往來還有庫存還有成本都很模糊

樸老師 

2024 03/18 15:43
這個需要你們核對的
然后按差額清理

84785023 

2024 03/18 15:50
不太明白賬要怎么做

樸老師 

2024 03/18 15:53
同學你好
你按核對的差額補做

84785023 

2024 03/18 17:17
就是一整個思路都不清晰,比如我采購進來的,有無票采購的,還有含稅采購的,這些含稅還有未稅的物料就組成一個成品含稅來賣

84785023 

2024 03/18 17:18
那我成本要怎么確定啊

樸老師 

2024 03/18 17:19
同學你好
沒有發票的采購先暫估入庫
有發票的你們可以抵扣按不含稅入庫
不可以抵扣按含稅入庫

84785023 

2024 03/19 10:10
不會有發票的,本來就是未稅采購

樸老師 

2024 03/19 10:13
你就暫估入庫
沒有發票匯算清繳調增就可以

84785023 

2024 03/19 10:15
我們是對私采購不入帳的哦。bin表里面的明細有些是對公含稅采購,有些是對私未稅采購。那bom表的成本我要怎么確定啊

84785023 

2024 03/19 10:16
最終生產出來的成品是要含稅賣出去的

樸老師 

2024 03/19 10:20
你做的不是外賬嗎
