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外貿企業出口退稅增值稅申報期是以報關單上的時間為準嗎?



同學您好,是的,外貿企業出口退稅增值稅申報期是以報關單上的時間為準。
外貿企業應在貨物報關出口之日(以出口貨物報關單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準,下同)次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。外貿企業經主管稅務機關批準的,企業在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2023 12/13 18:18

84785035 

2023 12/13 18:21
出口發票是9月份開具,報關單是11月的,發票和報關單這個月才給到我,我是直接就申報這個月的增值稅就可以嗎

易 老師 

2023 12/13 18:26
同學您好, ,也行的,這種情況也可以
