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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司用收款碼收款,隔天銀行返款扣手續(xù)費(fèi),但是手續(xù)費(fèi)發(fā)票是隔月才開(kāi)出來(lái),開(kāi)的是專票,我想知道手續(xù)費(fèi)這個(gè)怎么做賬可以連貫起來(lái),手續(xù)費(fèi)是財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)錯(cuò),借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 如果這樣做的話,是不合適的啊,下月收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票時(shí),怎么做啊


同學(xué)您好 如果你們公司是以發(fā)票作為記賬費(fèi)用的話 第一個(gè)月可以將財(cái)務(wù)費(fèi)用放到其他應(yīng)收款里面 作為一個(gè)中間科目 實(shí)際收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票 記賬借方手續(xù)費(fèi) 貸方?jīng)_減其他應(yīng)收款
2023 12/13 16:57

84785017 

2023 12/13 17:13
恩恩,我就是想問(wèn),這個(gè)中間科目用什么合適

84785017 

2023 12/13 17:14
那就其他應(yīng)收款吧
李鑫老師 

2023 12/13 17:16
可以的,希望我的回答對(duì)你有幫助
