問題已解決
老師,貨物已到,款項也已付,發票沒到,該怎么做分錄



你好,借:預付賬款 貸:銀行存款
借:原材料 貸:應付賬款—暫估
2023 12/12 18:00

84785038 

2023 12/12 18:06
老師,可不可以把預付換成應付

84785038 

2023 12/12 18:07
你好,借:應付賬款_暫估 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款—暫估

84785038 

2023 12/12 18:07
可不可以這樣寫

小軒老師 

2023 12/12 18:14
可以把預付賬款改為應付賬款
款項已付,借:應付賬款-××公司 貸:銀行存款
貨物已到,發票沒到,要暫估入庫借:原材料 貸:應付賬款-暫估
如果收到發票,就沖暫估,然后根據發票做一次入庫會計分錄

84785038 

2023 12/12 18:46
好的,謝謝老師

小軒老師 

2023 12/12 21:10
不客氣,祝你生活愉快!
