問題已解決
老師 一般納稅人,11月開出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報了,假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開的發(fā)票,但是我已經(jīng)申報了,這個麻煩嗎,有沒什么影響 呢



你好,現(xiàn)在需要先開紅字信息申請,然后才能開負(fù)數(shù)發(fā)票不能作廢
2023 12/11 14:34

84784998 

2023 12/11 14:35
那我已經(jīng)申報了的增值稅怎么處理呢

家權(quán)老師 

2023 12/11 14:38
那個不用處理的哈

84784998 

2023 12/11 14:48
下個月也不用處理嗎,紅沖后我的銷項是沒有那么多的呀

家權(quán)老師 

2023 12/11 14:49
直接紅沖開票當(dāng)月的銷售額和銷項稅

84784998 

2023 12/11 14:50
哦哦 那如果當(dāng)月沒有開票呢

家權(quán)老師 

2023 12/11 14:51
沒開票就不用做賬處理
