問題已解決
像咱們每月計提的工資和下月實發的工資是有差額的,這個怎么辦



你好同學 上月計提 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 一般是當月計提當月工資 發放與計提有差額的在次月發放之后調整分錄 多計提沖計提 少計提補計提
2023 12/08 11:23

84784964 

2023 12/08 11:33
如果多計提了,做反向科目嗎老師

84784964 

2023 12/08 11:34
那本月影響費用著了老師

李小瑤老師 

2023 12/08 11:34
您好同學,多計提了就沖減計提的就可以了

李小瑤老師 

2023 12/08 11:35
您好同學,這個影響了本月的費用,是沒關系的

84784964 

2023 12/08 11:36
本月計提多了次月沖減那影響本月費用不老師

84784964 

2023 12/08 11:37
好的老師,明白了

李小瑤老師 

2023 12/08 11:46
您好同學,不用客氣
