問題已解決
老師好!一般納稅人11月收到的專票,已申報抵扣,12月退回,這種該怎么操作?增值稅申報表已申報未繳費



你好,你們自己開紅字信息表,對方給你開紅色發票,然后下一個月進項轉出。
2023 12/08 10:18

84785008 

2023 12/08 10:38
不明白!12月我已經申報抵扣但是未繳費,現在發票退回,我該做哪些事情?1.增值稅申報表怎么改?是正常按抵扣后的繳費?還是要改申報表?

郭老師 

2023 12/08 10:39
增值稅之前的不需要修改,你這個月開信息表進項轉出,下一個月申報進項轉出就可以的。

郭老師 

2023 12/08 10:39
按照抵扣之后的來交稅就可以

84785008 

2023 12/08 10:45
就是11月份的申報表、賬本都不改動,正常繳費;12月退回開紅字發票后,賬本是:借:主營業務成本-1
應交稅費-應交稅費-進行稅額轉出 -2
貸:應付賬款-3
再 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 2
貸:應交稅費——未交增值稅 2

84785008 

2023 12/08 10:47
12月的增值稅申報表里,因開了紅字發票,增值稅會自動關聯到 附表2里的進項稅額轉出欄,是這樣嗎

郭老師 

2023 12/08 10:47
可以的,可以這么做的。

84785008 

2023 12/08 10:48
12月的增值稅申報表里,因開了紅字發票,增值稅會自動關聯到 附表2里的進項稅額轉出欄,是這樣嗎

郭老師 

2023 12/08 10:50
是的,對的對的對的,是的是的是的。
