問題已解決
外貿企業做出口退稅,取得的專票在增值稅申報表中的“期末已認證相符但未申報抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個申報表要怎么填報呢



你好,這個表格不需要填寫了。
2022 11/03 10:58

84785000 

2022 11/03 11:07
但這筆記錄一直在申報表中

郭老師 

2022 11/03 11:09
可以的,一直在申報表里面,沒有關系。

外貿企業做出口退稅,取得的專票在增值稅申報表中的“期末已認證相符但未申報抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個申報表要怎么填報呢
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