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老師,你好!我們是建筑公司,用農民工專戶發放工資,是不是,工資表,發票,合同都要?



是的,建筑公司使用農民工專戶發放工資時,通常需要提供上述文件。這些文件用于確保工資能夠準確、及時地發放到農民工手中,并證明建筑公司已經履行了支付工資的義務。
2023 12/07 14:19

84785043 

2023 12/07 14:20
那現在只有付款明細和工資表,發票沒有,這個怎么辦?

樸老師 

2023 12/07 14:24
同學你好
沒有發票不可以
得有發票哦

84785043 

2023 12/07 15:02
那農民工工資專戶金額少了,發票后期才給開,這個怎么辦?

84785043 

2023 12/07 15:02
如何做賬?

樸老師 

2023 12/07 15:05
同學你好
計入成本就可以了

84785043 

2023 12/07 15:07
如何做賬?后期發票開了,又如何做賬?

84785043 

2023 12/07 15:10
老師,現在是有工資表,也有付款明細,就是么有發票,發票后期開,現在我該如何入賬?收到發票之后又該如何入賬?

樸老師 

2023 12/07 15:10
計入成本開發票附在分錄后面

84785043 

2023 12/07 15:11
你的意思是,后期發票開過來粘在分錄后面?

84785043 

2023 12/07 15:12
主要是發票是年后才給開?年前發的工資

樸老師 

2023 12/07 15:15
對的
是這個意思哦

84785043 

2023 12/07 15:16
不分年前年后嗎?
年前做得帳,年后收得發票,也可以嗎?

樸老師 

2023 12/07 15:19
年后的話就紅沖暫估的分錄然后做藍字分錄

84785043 

2023 12/07 15:22
老師,是年前有工資表,付款明細,唯獨沒有發票,那年前是如何做賬?年后收到發票之后如何做賬?

樸老師 

2023 12/07 15:28
同學你好
借工程施工
貸應付賬款暫估
年后收到發票
借工程施工負數
貸應付賬款暫估負數
再做
借工程施工
貸應付賬款暫估

84785043 

2023 12/07 15:30
之前給甲方開票時已經暫估人工費了,現在有工資表,有付款明細,我現在是否是只能做預付款,等收到勞務發票,然后再紅沖,按照發票做賬?

樸老師 

2023 12/07 15:35
對的
是這個意思
你做預付賬款不影響我上面給你的分錄呀
借預付賬款
貸銀行存款
借工程施工
貸應付賬款暫估
年后收到發票
借工程施工負數
貸應付賬款暫估負數
再做
借工程施工
貸預付賬款
