問題已解決
你好,老師,11月份紅沖了5月份開的發票,申報時,紅沖的金額,銷項稅里沒扣除,我自己手動改了下,出現這個提示的



同學,這個數據你手動填寫是確定 正確的嗎,
2023 12/06 16:55

84785040 

2023 12/06 17:01
是正確的

84785040 

2023 12/06 17:03
紅沖的是第五個那個,是紅沖成功了吧,在銷項里,是要把這個金額減掉吧,系統帶出來的沒有減掉這個稅額,我自己把他減掉的

venus老師 

2023 12/06 17:11
同學,你開的發票紅沖的嗎

84785040 

2023 12/06 17:15
是紅沖的

venus老師 

2023 12/06 17:18
你們自己紅沖的發票在附表一會自動帶出的

84785040 

2023 12/06 17:20
11月紅沖 11月開的是帶出來了,11月紅沖之前5月份uk開的,沒帶出的,現在開的是電子票

venus老師 

2023 12/06 17:21
那你自動去大廳申報,同學,系統問題
