問題已解決
@郭老師,還有嗎?用計入到營業(yè)外收入嗎



他不用做營業(yè)外收入紅沖就可以的。實際并不需要支付。不是。
2023 12/05 17:07

84785041 

2023 12/05 17:27
對不支付

84785041 

2023 12/05 17:28
老師2個公司租一間辦公室,交給熱力公司的暖氣費(fèi)(無發(fā)票),能根據(jù)付款小票做分割單稅前列支嗎

郭老師 

2023 12/05 17:30
哦,那你就紅沖就可以的,我之前給你寫了分錄,用那一個就行。

郭老師 

2023 12/05 17:30
沒有發(fā)票的不行,這個最起碼有一個發(fā)票,用這個發(fā)票復(fù)印件加上分割單可以。

84785041 

2023 12/05 17:36
那只計入一個公司的費(fèi)用,納稅調(diào)增可以不

郭老師 

2023 12/05 17:38
你好,暖氣不是沒有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票哪個企業(yè)也抵扣不了

84785041 

2023 12/05 17:44
憑著繳費(fèi)憑證在一個公司正常支出,明年納稅調(diào)增可以不

郭老師 

2023 12/05 17:48
可以的,這個沒有問題的

84785041 

2023 12/05 17:53
還有我們賬上應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有余額,我經(jīng)手就有,去年7月份由小規(guī)模轉(zhuǎn)過一般納稅人,這種怎么處理

郭老師 

2023 12/05 17:54
小規(guī)模期間的不需要交稅的嘛,是代方余額嗎?如果是的話,你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

84785041 

2023 12/05 17:58
是貸方余額,應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅

郭老師 

2023 12/05 18:04
那你看一下這個是不是一般納稅人的,一般納稅人的用未交增值稅。
