問題已解決
我司取得一張異常票,因對方未繳稅,需我司做進項轉出,待這張發票正常后重新抵扣,請問下進項轉出分錄怎么做?正常后又怎么做?



轉出,借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023 12/04 15:49

84785040 

2023 12/04 15:52
之前是:借:成本88.49,借:進項稅11.51,貸:應付100

東老師 

2023 12/04 15:53
借成本費用11.51 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出11.51

84785040 

2023 12/04 15:55
現在轉出不沖應付款是嗎?直接借:11.51 貸:進項稅轉出11.51

84785040 

2023 12/04 15:56
哦,正常后重新抵扣呢?

東老師 

2023 12/04 15:58
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸成本費用

84785040 

2023 12/04 16:02
哦,稅局要求匯算清繳也調增成本,這個賬務需處理分錄嗎?

東老師 

2023 12/04 16:02
這個只是納稅調整做就行了,賬上不用動
