問題已解決
今年的3月的發票,5月份報銷給業務員:借:銷售費用-業務招待費8500元,貸:銀行存款:8500元。 現在被稅務稽查了,說是拿的虛開的發票報銷。讓企業紅沖處理。怎么調賬?



同學,你好
借:銷售費用-業務招待費? -8500元,
貸:銀行存款: -8500元。
2023 11/29 14:26

84785034 

2023 11/29 14:27
銀行存款沒追回來呢?

小菲老師 

2023 11/29 14:27
同學,你好
借:銷售費用-業務招待費? -8500元,
借:營業外支出? 8500

84785034 

2023 11/29 14:27
員工不退款,說是真是業務

小菲老師 

2023 11/29 14:27
同學,你好
借:銷售費用-業務招待費? -8500元,
借:營業外支出? 8500

84785034 

2023 11/29 14:32
好的,謝謝老師

小菲老師 

2023 11/29 14:34
不客氣,祝工作順利

84785034 

2023 11/29 14:35
稅務建議直接全部紅沖
借:銷售費用-業務招待費 -8500元,
貸:銀行存款: -8500元。
再重新做一筆
借:營業外支出 8500元,
貸:銀行存款: 8500元。

小菲老師 

2023 11/29 14:35
同學,你好
也可以的

84785034 

2023 11/29 14:36
剛回復信息了,原理是一樣的。謝謝老師

小菲老師 

2023 11/29 14:37
不客氣,祝工作順利
