問題已解決
老師,去年開的發票,今年紅沖的,那今年的收入也要沖吧



對,直接沖銷今年的收入就可以
2023 11/29 13:42

84784962 

2023 11/29 13:44
那增值稅的申報表小規模,普票紅沖填到哪行

東老師 

2023 11/29 13:44
你沖銷的是專用發票還是普通發票?

84784962 

2023 11/29 13:46
老師是普票

東老師 

2023 11/29 13:47
紅沖的發票就填寫在開的普票的欄次里面

84784962 

2023 11/29 13:48
老師,增值稅本年累計是免稅銷售額+專票的銷售額嗎

東老師 

2023 11/29 13:48
不加專票的,專票不是免稅的

84784962 

2023 11/29 13:50
那增值稅的本年累計怎么算。是哪行加哪行

東老師 

2023 11/29 13:51
你這個是想看累計繳納的增值稅嗎?

84784962 

2023 11/29 13:56
對想看本年累計增值稅

東老師 

2023 11/29 13:58
這個看本期應補退稅額的累計的數就可以了

84784962 

2023 11/29 16:47
本年累計的銷售額呢,是不是免稅銷售額的和專票銷售額合計

東老師 

2023 11/29 16:48
對,沒錯,那這個是兩個的合計數
