問題已解決
比如去年開的發票 意外險已經計入成本 今年來全部紅沖 怎么做賬



您好, 把去年的分錄做負數就可以了
2023 11/28 11:13

84784990 

2023 11/28 11:19
是不是收到負數發票 就是 借:-其他應付款 貸-銀行存款 那重新收到新的票怎么處理 吆重新計入成本嘛

劉艷紅老師 

2023 11/28 11:30
借:-其他應付款 借銀行存款

84784990 

2023 11/28 11:41
那他重新開了發票過來 我怎么做呢 我之前已經做了成本了 現在是成本要少一點了

劉艷紅老師 

2023 11/28 11:43
你去年是計入費用了吧

84784990 

2023 11/28 12:20
嗯 現在紅沖以后要開個新的金額過來

劉艷紅老師 

2023 11/28 12:21
借:以前年度損益調整-
借:銀行存款+

84784990 

2023 11/28 12:22
如果沒有做以前年度損益調整 怎么做科目

劉艷紅老師 

2023 11/28 12:34
你前面入的是費用,所以要沖以前年度損益

84784990 

2023 11/28 12:36
比如我之前是20000 現在發票是18000 然后我就是做借以前年度損益-2000 借銀行存款2000?

劉艷紅老師 

2023 11/28 12:37
是的,就是你說的這樣的

84784990 

2023 11/28 12:38
但是之前這2000的差額他今年退了 我就做了銀行存款2000 帶其他應付款

劉艷紅老師 

2023 11/28 12:41
你是想把其他應付款也沖掉,是吧

84784990 

2023 11/28 12:44
是的 我是之前做了這筆分錄了

劉艷紅老師 

2023 11/28 12:47
那你分兩筆沖就可以了

84784990 

2023 11/28 13:46
那老師可以給說下完整的分錄嘛

劉艷紅老師 

2023 11/28 13:51
你直接沖一筆就可以了,為什么要沖兩筆了,其他應付款已經平了呀

84784990 

2023 11/28 14:09
但是老師 之前比如退回的額2000我是直接計入其他應付款的 沒有做增值稅 但是現在發票少了 我進項稅也少了 按個憑證需要改動嗎

劉艷紅老師 

2023 11/28 14:09
不用呀,沖銀行存款就可以了

84784990 

2023 11/28 14:15
那我現在收到比如這18000的發票 我就做以前年度損益(20000-18000差額)借銀行存款(20000-180000差額)嘛 我之前退的差額我已經做了銀行存款2000 貸其他應付款 這樣的銀行存款是不是不對

劉艷紅老師 

2023 11/28 14:18
其他應付款,前面付了就平掉了

劉艷紅老師 

2023 11/28 14:18
你直接沖銀行存款就可以了
