問題已解決
解答問題有詳細過程。



您好,該企業的銷售業務內部控制存在以下缺陷:1. 銷售部門和財務部門沒有相互制約,缺乏監督機制。2. 賒銷業務沒有經過審批,存在潛在的壞賬風險。3. 沒有簽訂合同的購買方提貨的銷售業務直接由財務部收款后開具提貨單據和發票,存在舞弊風險。4. 銷售業務員乙負責購買方收款,并將現金或支票等票據轉交財務部,存在舞弊風險。5. 財務部經理保管所有票據,并有權決定應收票據是否貼現,缺乏監督機制。
2023 11/27 19:41

薇老師 

2023 11/27 19:44
銷售業務內部控制的內容包括:1. 銷售政策和信用政策的執行2. 合同簽訂和審批流程的規范3.收款和票據管理的規范4. 銷售和應收賬款流程的監控
制定籌資計劃應考慮的因素包括:1. 投資項目及其資金需求;2. 自有資金數量及籌資成本;3. 金融市場資金供應狀況;4. 資金使用計劃及還款方式等。
