問題已解決
您好,老師,我們今年5月份購買的固定資產本月退回換貨,開了負數發票,我這邊退回的賬務處理應該怎么做呢?



借:固定資產 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
2023 11/27 14:21

84785030 

2023 11/27 14:21
累計折舊不調出嗎?

家權老師 

2023 11/27 14:24
那個原分錄紅沖就是了

84785030 

2023 11/27 14:26
原分錄紅沖但是累計折舊沒有調出啊?

家權老師 

2023 11/27 14:29
借:成本費用?負數
貸:累計折舊? 負數

84785030 

2023 11/27 14:39
好的謝謝老師

家權老師 

2023 11/27 14:41
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
