問題已解決
稅務賬,中途建賬,期初余額不對,如何調整 比如給別人打了5萬塊錢貨款,其實發票是建賬前開過來了,新的賬面上應付賬款-5萬,其實應該平了,這種應該怎么處理



借利潤分配未分配利潤
貸應付帳款
2023 11/23 11:33

84784995 

2023 11/23 11:53
不太理解

郭老師 

2023 11/23 11:56
當時是貨款借庫存商品,貸應付賬款。

郭老師 

2023 11/23 11:56
是你貨款增加的話,會影響你的存貨,所以用這個利潤分配未分配利潤來做了它。
