問題已解決
本月公司享受先進制造業按照可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額這個政策,這個賬務處理借:未交增值稅,貸:營業外收入,是這樣么?



計算加計抵減
借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
貸:其他收益 - 其他/營業外收入-加計抵減
抵減應交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
2023 11/21 16:25

84784952 

2023 11/21 16:30
收到謝謝老師

家權老師 

2023 11/21 16:31
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
