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超時補貼給客戶打過去款了,開銷售發票后開的怎么做賬?



你好,同學
一般是額外補貼的話,不用開發票
2023 11/16 17:08

84785015 

2023 11/16 21:55
這個超時補貼是這樣的:我們這的商家給一個重慶汽車有限公司開具銷售配件發票,這個有限公司要求把這個超時補貼以勞務三包經濟補償的名稱給他們開發票,我們的商家把這個超時補貼在開這個發票前先預付給客戶了

冉老師 

2023 11/16 21:57
你好,如果是這樣最好是計入收入

84785015 

2023 11/16 23:54
是計入收入了,做的應收賬款,在做收入之前先把錢付給客戶了借其他應付款-超時補貼貸存款,可是這樣做后其他應付款怎么沖掉呢?

冉老師 

2023 11/17 07:46
如果是先付,后收到的話
記入其他應付款,后期收到沖減其他應付,不用額外做收入,這樣這個科目也是平的

84785015 

2023 11/17 10:07
這樣的情況,做其他應付款,怎么沖?

冉老師 

2023 11/17 10:18
你們是先支付,后收到嗎,開始看看業務模式,幫你寫出分錄

冉老師 

2023 11/17 10:18
你們是先支付,后收到嗎,老師看看業務模式,幫你寫出分錄

84785015 

2023 11/17 10:23
是的是的

冉老師 

2023 11/17 10:26
你們支付的時候
借其他應收款或者其他應付款
貸銀行存款
后期收到
借銀行存款
貸其他應收款或者其他應付款

84785015 

2023 11/17 10:30
好像不是吧,這兩張單據涉及的是三方當事人

84785015 

2023 11/17 10:33
發票開的是勞務*三包經濟補償,金泰開給廠家的,借應收賬款貸主收入,金泰先把錢給另一個人的時候怎么做才是平的呢?走營業外支出?

冉老師 

2023 11/17 10:36
如果是三方的話,按照下面處理

冉老師 

2023 11/17 10:36
收到記入營業收入,

冉老師 

2023 11/17 10:36
支出的話,可以記入營業外支出,或者營業成本
不走往來就可以

84785015 

2023 11/17 10:37
開發票的內容里還有配件,那把這兩項業務分開掛呀,配件掛應收,這個掛其他應付款?

冉老師 

2023 11/17 10:38
老師看了,這個金額不大,建議不要分開,統一計入收入,

冉老師 

2023 11/17 10:39
就是看做一項整體的業務,不然稅務局發現容易問原因,解釋
