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進口服務需要繳納增值稅么?如果要交,如何繳納,是直接交給進口方的稅局,還是直接交給國外的供應商?會有稅收完稅憑證么?



你好,進口服務的,你需要代扣代繳,你單位不需要承擔的。增值稅6%的。
2023 11/16 10:14

84784963 

2023 11/16 10:15
也就是進口服務,我司作為國內進口單位,不用交增值稅?那么由誰承擔?

郭老師 

2023 11/16 10:17
你好,對的,是的,對方企業承擔。

84784963 

2023 11/16 10:25
國外企業讓我司打款增值稅到國外的企業賬戶,這個就是不合理的,是吧?

郭老師 

2023 11/16 10:28
這個怎么不合適
a銷售給你,你打給a賬戶不行嗎。

84784963 

2023 11/16 10:29
我司作為國內的企業,進口服務不是不用交增值稅么?

郭老師 

2023 11/16 10:30
你好,你不需要交增值稅,你需要代扣代繳增值稅,這個明白嗎?

84784963 

2023 11/16 10:33
1、代扣代繳,也就是我司作為國內進口企業, 把增值稅交給外國出口企業,是這樣吧?國外沒有發票,只有形式發票,那么增值稅也是用形式發票入賬抵扣么? 2、作為國內進口貨物則是把進口增值稅和關稅直接交給海關,是不?

郭老師 

2023 11/16 10:34
你交給稅務局的,比如你應該支付給對方100,然后扣除了增值稅之后再支付給他,少支付給他。支付給咱國的稅務局。

郭老師 

2023 11/16 10:35
形式發票可以抵扣不了增值稅,可以抵扣所得稅。
但是你代扣代繳的這一部分增值稅,可以抵扣你的增值稅。

84784963 

2023 11/16 10:39
那么我司作為進口企業,向國外企業繳納的增值稅,增值稅的款是直接打款給國外企業的,由于國外企業無法給我司開具稅收完稅憑證,那么我司作為進口企業沒辦法勾選認證進項稅了,是不?

郭老師 

2023 11/16 10:41
你好,你只要代扣代繳申報了就可以抵扣。
