問題已解決
老師你好,我們是行政單位,報廢處置以前年度的固定資產(chǎn),怎么做分錄呢



1.將待處理的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時:借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值借:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入借:固定資產(chǎn)累計折舊貸:固定資產(chǎn)
2.報經(jīng)批準核銷時:借:資產(chǎn)處置費用貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入
3.處理完畢有收入的(上交財政部分):借:應繳財政款貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入
2023 11/15 12:51

84785033 

2023 11/15 12:58
老師,這是以前年度的資產(chǎn),今年處置的話,不走累計盈余這個科目嘛?

樸老師 

2023 11/15 13:02
這個有的話就用這個科目
