問題已解決
老師你好請問前期多計提了應交增值稅,稅務按照實際繳納的做賬,多計提的應交增值稅如何調整



你好,那你紅沖就可以的,當時怎么做的,是一般納稅人嗎?
2023 11/14 08:54

84784992 

2023 11/14 08:55
是一般納稅人

郭老師 

2023 11/14 08:55
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
這個是紅沖結轉的

老師你好請問前期多計提了應交增值稅,稅務按照實際繳納的做賬,多計提的應交增值稅如何調整
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