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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我們公司享受增值稅優(yōu)惠政策,那增值稅的差額我們計入到其他收益,那附加稅的差額呢?



你好,減免的稅費(fèi)不用考慮,只考慮實(shí)際要交的
2023 11/13 15:38

84785005 

2023 11/13 15:40
就是只是增值稅的考慮,附加稅的不用考慮是嗎?(附加稅按實(shí)際交的金額計提是吧?)

家權(quán)老師 

2023 11/13 15:47
是的,就是你說的那樣子,發(fā)票票面的增值稅減免了才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

84785005 

2023 11/13 15:52
我們這個不是開票的哦。是最新的進(jìn)項(xiàng)加計遞減政策(先進(jìn)制造業(yè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額)

家權(quán)老師 

2023 11/13 15:58
計算加計抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計抵減額
貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減
抵減應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計抵減額

84785005 

2023 11/13 15:59
附加稅呢

家權(quán)老師 

2023 11/13 16:01
抵減了就按抵減后的增值稅計算

84785005 

2023 11/13 16:05
就是附加稅按實(shí)際交的金額計提是吧?

家權(quán)老師 

2023 11/13 16:06
是的,就是那個意思的哈
