問題已解決
咨詢個問題,我們企業去年建設期,留抵很多,符合留抵退稅政策,截止上月月底,還有30萬留抵,稅務局沒錢給我們退稅,打電話讓我們多報300萬未開票收入,等下月再報負數未開票收入沖回,這樣做有風險嗎?



您好
如果是稅務局打電話通知的 基本沒什么問題 但是您下個月再報負數的話 還是留抵啊
我這邊稅務也讓這樣操作過
您沒有銷售額的時候 不應該勾選認證 的
2023 11/12 15:49

84784997 

2023 11/12 15:51
我們年初就沒勾選了,但是去年留抵太多了,企業剛開始運營,沒有那么多收入

84784997 

2023 11/12 15:53
我這月報300萬未開票,留抵就沒了,下月就相當于0報稅,也就是讓預報下個月收入

bamboo老師 

2023 11/12 15:54
未開票收入申報 然后再紅沖掉未開票收入 不會減少進項稅的?

84784997 

2023 11/12 15:55
不是,他是說下月的開票收入,在未開票收入里面填負數,相當于0報

bamboo老師 

2023 11/12 15:56
您單位下個月有收入產生? 會開具發票?

84784997 

2023 11/12 15:57
是的,老師

bamboo老師 

2023 11/12 15:57
那這個沒事的哈 可以操作

84784997 

2023 11/12 15:58
這樣操作的話,我們季度報企業所得稅時的收入,跟增值稅的收入一樣,就沒問題吧?

84784997 

2023 11/12 15:58
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2023 11/12 16:01
這樣操作沒問題的哈
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝! 不清楚的還可以繼續追問!!
