問題已解決
老師,有個問題請教您,公司銷售收入109萬都報了無票收入負數,因為去年留抵退稅稅務要求我們都報了無票收入,日后開票再報負數抵回,那這個季度企業所得稅該怎么報營業收入呢,



你好; 按照你 增值稅報的數據來寫營業收入哈; 一定要一致? ?
2023 04/17 10:59

84785013 

2023 04/17 11:00
增值稅主表1肯定是0,銷售收入一正一負沒有了

meizi老師 

2023 04/17 11:05
你好;? 你這個就按0申報營業收入即可? ‘如果都是在本期的 抵消的 ’

84785013 

2023 04/17 11:06
好的,謝謝老師

meizi老師 

2023 04/17 11:12
不客氣的; 幫到你就好? ?
