問題已解決
你好老師 ,1月份申報增值稅的時候12月份應交稅費-進項,銷項都有余額 怎么處理呢



應該結轉到未繳增值稅科目。
2023 11/10 11:27

84785004 

2023 11/10 11:30
余額在借方 怎么結轉呢老師

小寶老師 

2023 11/10 11:30
未繳增值稅科目在借方嗎?

84785004 

2023 11/10 11:31
對 進項大于銷項

小寶老師 

2023 11/10 11:38
那可以直接先這樣放著就可以了。

84785004 

2023 11/10 11:38
哦 不用結轉嗎

小寶老師 

2023 11/10 11:39
是的,是的,就不用結轉了,直接這么放。

84785004 

2023 11/10 11:43
這個老師這么說的

小寶老師 

2023 11/10 11:44
對的呀,這個就是銷項稅和進項稅結轉到未繳增值稅科目的嘛。結轉到未繳增值稅科目呀。

84785004 

2023 11/10 11:45
你不是說就這么放著嗎

小寶老師 

2023 11/10 11:57
看一下,我第一個回答說的是讓您結轉到未繳增值稅科目,您說在拜訪,我以為您說的是未繳增值稅科目的余額在貸方。如果您未繳增值稅的科目余額在貸方就放著不用管了,后期如有發生額自動抵減

84785004 

2023 11/10 12:00
還是不太明白, 現在是進項大于銷項 未交增值稅科目的余額應該在借方吧

小寶老師 

2023 11/10 12:01
的,是的,在借方,本月就這樣,不用結轉了。

84785004 

2023 11/10 12:02
所以我給你截圖的結轉的分錄 不太明白

小寶老師 

2023 11/10 12:31
您銷項稅和進項稅增加的時候,分別在貸方和借方。將這兩個反向結轉到未繳增值稅科目是這個樣。
