問題已解決
乙方給甲方開生產加工發票17萬元,甲方代扣代繳2萬元電費,要從17萬加工費中扣除。實際甲方支付乙方加工費15萬元。做賬: 甲支付電費: 借:其他應付款—乙方 2 貸:銀行存款 2 借:生產成本——電費 2 貸:其他應付款—乙方 2 乙方給甲方開勞務發票17萬元,甲方做賬: 借:生產成本——勞務加工 15 其他應付款——乙方 2 貸:應付賬款——乙方 17 甲方支付乙方勞務費: 借:應付賬款——乙方 17 貸:其他應付款——乙方 2 銀行存款 15 是否正確?



您好,不對,代付的電費2不應該記入生產成本中(這個分錄不要:借:生產成本——電費 2 貸:其他應付款—乙方 2)
最后一個分錄
借:應付賬款——乙方 15 貸: 銀行存款 15
2023 11/07 11:05

84784971 

2023 11/07 11:06
如果有特殊要求,電費需要計入成本呢

84784971 

2023 11/07 11:06
應該如何做賬

廖君老師 

2023 11/07 11:16
您好,您的意思發票是開給我們的,但要從對方的貨款里扣了。開來的發票直接只做15的加工費
貸:生產成本——電費 2
借:銀行存款 2
借:生產成本——勞務加工 15
貸:應付賬款——乙方 15

84784971 

2023 11/07 11:19
開來的發票直接只做15的加工費,是這個意思。發票17,只做一筆15是可以的嗎,不需要往來掛賬掛一下嗎

廖君老師 

2023 11/07 11:23
您好,不用,掛往來一個借一個貸沒有意義,人愛好奇特意去看為什么這樣做為啥17只入15,這寫這個是正常分錄,沒有人特別去看

84784971 

2023 11/07 11:27
好的,謝謝

廖君老師 

2023 11/07 11:28
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
