問題已解決
你好老師請問,賬上的應交銷項稅與報稅應交銷項稅有差額,怎么調整?



你好,同學,
按照審報表調整,賬上的是多,還是少,老師給你寫一下調整分錄
2023 11/06 16:47

84784984 

2023 11/06 16:48
賬上少,申報多

冉老師 

2023 11/06 16:49
這樣的話,因為銷項稅是收入帶來的,按照下面調整一筆與審報表的差額
借主營業務收入
貸應交稅費應交銷項稅

84784984 

2023 11/06 16:50
那這樣申報收入金額就不一樣了

冉老師 

2023 11/06 16:50
這個差異是當期產生的,還是以前年度

84784984 

2023 11/06 16:51
以前年度產生

冉老師 

2023 11/06 16:52
借以前年度損益調整
貸應交稅費應交銷項稅
按照這個 調整分錄

84784984 

2023 11/06 16:53
好的,謝謝老師

冉老師 

2023 11/06 16:54
不客氣,同學,祝你工作順利,有問題隨時問
