問題已解決
老師,做完賬如何核對做的對不對呢?



你好,看你的資產負債表,未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤累計,然后再去看貨幣資金等不等于你實際銀行存款和庫存現金的余額往來科目,找對方企業對賬,然后存貨自己和你的倉庫核對。
2023 11/04 09:30

84785041 

2023 11/04 09:50
?老師,我們的收入先入了黨校賬戶,就是我們給黨校轉錢了,但實際是我們的收入,最后黨校會返還,當我們支出收到的時候應該怎么做賬呢?

郭老師 

2023 11/04 09:52
借應收賬款貸營業收入,
錢到了黨校借其他應收款貸應收賬款,借銀行存款貸其他應收款支出的時候是什么業務的
借業務活動費用,貸銀行
