問題已解決
老師,我們上月已抵扣的進項稅,供應商這個月開紅字發票過來,我們要怎么做分錄


您好,可以做進項稅額轉出的。
2023 11/01 21:35

84784977 

2023 11/01 21:37
分錄怎么寫
靈兒老師 

2023 11/01 21:39
1、已經抵扣的進項稅額轉出
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2、結轉時:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅金——未交增值稅
