問題已解決
老師,我們是出租廠房企業,預收半年房租,增值稅專用發票是收到款開票,這怎么做賬,收入的房租跨年了,需要攤銷嗎



借銀行存款
貸預收賬款
應交稅費
按月借預收賬款
貸主營業務收入
2023 10/31 21:02

84784978 

2023 10/31 21:04
跨年了怎么辦

郭老師 

2023 10/31 21:04
你好,跨年了你就一次做收入,別分攤了

84784978 

2023 10/31 21:05
我直接計入到借,銀行存款,貸主營業務收入應交稅金行嗎

郭老師 

2023 10/31 21:06
可以的
可以這么做的
