問題已解決
老師,像這種已經認證的發票,現在又開紅字發票,分錄應該怎么做呢?



您好您當時做賬的時候怎么做的,麻煩告訴我一聲
2023 10/30 10:24

84785026 

2023 10/30 10:26
收到發票時 借 庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 認證發票時 月末再把待認證轉進項

東老師 

2023 10/30 10:27
借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84785026 

2023 10/30 10:29
那現在紅字發票上的庫存商品我不知道有沒有結轉成本,這個又怎么辦?

東老師 

2023 10/30 10:30
那對方又給你們開票了嗎

84785026 

2023 10/30 10:31
對方開什么票呢,就開的紅字發票,由購買方申請的

東老師 

2023 10/30 10:31
就是發票開錯了,開了紅字發票不應該再重新開票嗎

84785026 

2023 10/30 10:32
不是發票開錯了,是返利用紅字沖銷,開的是銷售折扣

東老師 

2023 10/30 10:32
哦那這個不用管是否結轉成本

84785026 

2023 10/30 10:34
那就只做上面那一筆分錄就可以了嗎,當時開藍字發票過來的時候我是入庫了的

東老師 

2023 10/30 10:34
對的,就做這一筆就行

84785026 

2023 10/30 10:35
那這些商品就相當于全是贈品了嗎

東老師 

2023 10/30 10:36
對,返利不就是贈送的嗎

84785026 

2023 10/30 10:37
好的,謝謝

東老師 

2023 10/30 10:37
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
