問題已解決
你好老師,我上個月暫估成本,價稅合計進的成本,這個月發票來了我怎么做分錄沖回呀



借:應交稅費-增值稅-進項
借:成本費用 負數
2023 10/25 15:13

84785001 

2023 10/25 15:14
謝謝老師

84785001 

2023 10/25 15:16
老師,還得在做一筆吧,應付賬款還沒用沖完呀

家權老師 

2023 10/25 15:17
差額調整成本費用

你好老師,我上個月暫估成本,價稅合計進的成本,這個月發票來了我怎么做分錄沖回呀
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