問題已解決
@郭老師,這個資產變現是怎么操作的



具體的是什么資產,就像固定資產,存貨這些,你銷售出去就可以的。
2023 10/25 14:55

84785016 

2023 10/25 14:59
老師這個注銷的說資產總額等額變現是?還有實際注銷這個要求多少個稅呢

郭老師 

2023 10/25 15:02
你好,你先把你這些資產都清理了,期末余額都需要清理。

郭老師 

2023 10/25 15:02
你這里沒有清零,沒法給你看,需要交不交。

84785016 

2023 10/25 15:06
怎么清零可以說下嗎謝謝

郭老師 

2023 10/25 15:08
存貨需要銷售出去。

郭老師 

2023 10/25 15:08
應收賬款,應付賬款,如果你不支付的,再把它結轉到營業外支出,營業外收入里面去。

84785016 

2023 10/25 15:14
存貨交增值稅企稅嗎,然后應收應付合計后按利潤總額正數交企稅嗎,負數不用嗎,還有其他科目需要怎么處理嗎

郭老師 

2023 10/25 15:16
你銷售出去需要交增值稅、所得稅。沒有銷售的不需要。

郭老師 

2023 10/25 15:16
應收應付收不回來,不需要支付的,影響你的利潤。其他應收款,問對方要回來,這個是誰借的錢,然后應付職工薪酬,這是你們單位欠了人家的工資,發工資。

84785016 

2023 10/25 15:43
1沒有銷售又怎么處理現在注銷的話,2其他應收款是公轉私給老板個人的怎么處理呢,還有哪些科目要處理呢怎么處理老師

郭老師 

2023 10/25 15:43
沒銷售,注銷不了,必須清零,必須銷售出去。

郭老師 

2023 10/25 15:44
老板還錢回來的,不還錢做分紅,
借利潤分配應付利潤,貸應付利潤,
借應付利潤貸其他應收款、應交稅費、個稅,
借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應付利潤。

郭老師 

2023 10/25 15:44
還錢回來,借銀行
貸其他應收款

84785016 

2023 10/25 15:54
1不還錢交期末余額的個稅20個點嗎,2老師這個是其他應收如果是個人的社保怎么處理呢3還有其他科目需要處理嗎怎么處理呢

郭老師 

2023 10/25 15:57
這個有限公司個人股東是的20%的個稅。

郭老師 

2023 10/25 15:57
社保的發工資的時候,從工資里扣除經應付職工薪酬工資,貸其他應收款不就可以了?

郭老師 

2023 10/25 15:58
你處理呀,實收資本的現在處理不了,你得等著你把所有的都處理了才行,使出資本了再退回,借實收資本,貸銀行放款,還有哪個科目有余額。
