問題已解決
企業將外購的庫存商品發福利,這個還用結轉成本么



是的,需要結轉成本的
2023 10/23 16:40

84784960 

2023 10/23 16:42
怎么結轉呢,借其他業務成本貸庫存商品么

家權老師 

2023 10/23 16:43
是的,就是那樣結轉的

84784960 

2023 10/23 16:45
1,發放是需要計提么,計提福利借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費,發放時借應付職工薪酬-福利費貸庫存商品,然后結轉成本借其他業務成本貸庫存商品,然后進項轉出,借進項轉出貸應交稅費進項稅額,2整個流程是這樣么
這是兩個問題

84784960 

2023 10/23 16:47
還有一個問題,就是購進去庫存商品發放福利的這部分進項稅我不認證抵扣,直接全部進成本可不可以

家權老師 

2023 10/23 16:52
?抱歉記錯了,外購商品發放福利不用視同銷售,進項轉出就是。
外購商品發放福利會計分錄
外購商品用于職工福利,其進項稅不能抵減,要做轉出處理,分錄如下:
1、購進時:
借:庫存商品
? ? ? 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
? ? ? 貸:銀行存款/庫存現金
2、發放時:
借:應付職工薪酬--職工福利費
? ? ? 貸:庫存商品
? ? ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
月末計提:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-職工福利
二、將自產的產品用于福利的會計分錄
1、借:應付職工薪酬貸:主營業務收入貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)2、借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬3、借:主營業務成本貸:庫存商品

84784960 

2023 10/23 17:01
需要進項轉出的必須要是已經認證抵扣的吧,我若不認證抵扣這部分可不可以直接進費用

84784960 

2023 10/23 17:02
這樣就不用進項轉出了對吧

家權老師 

2023 10/23 17:04
是的,就是那樣處理的

84784960 

2023 10/23 17:10
買的時候,借庫存商品含進項稅,貸銀行存款,計提借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費,發放時借應付職工薪酬-福利費貸庫存商品(含稅)是這樣么,就省了一步進項轉出

家權老師 

2023 10/23 17:14
嗯嗯,可以那樣處理的,做不抵扣勾選

84784960 

2023 10/23 17:17
不抵扣勾選就是做分錄的時候直接進成本過費用了對吧

家權老師 

2023 10/23 17:19
是的,就是那個意思的
