問題已解決
老師,請問23年9月份收到一張22年開具的費用票8000元(22年漏提供給會計),22年賬上沒反映的,23年9月份如何做賬?借:管理費用辦公費8000 貸:其他應付款8000還是借:利潤分配-未分配利潤8000貸:其他應付款8000比較好?


你好,是進入今年的費用還是以前年度損益調整的話,在實務中要具體看這個金額對你們當期的影響大不大。按照理論來說,這筆肯定是要進以前年度損益調整的,但是如果影響不大,直接進今年費用吧
2023 10/18 15:41

84784975 

2023 10/18 15:47
上面進以前年度損益調整分錄對嗎?老師。如果入今年的費用,23年匯算是不是要對22年匯算追溯調減,23年匯算調增
袁袁袁老師 

2023 10/18 15:50
你好,先是借 以前年度損益調整? 貸 其他應付款,然后再借利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整。你如果要調前期損益的話,就要調整前期的匯算,如果不調的話,就直接進今年的匯算就是了
