問題已解決
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應付賬款暫估,月末結轉:借:主營業務成本貸:工程施工-項目,現在我沖暫估怎么沖



你好,這個是當年的嗎?借應付賬款,
貸工程施工,
借工程施工,
借主營業務成本負數
2023 10/16 20:15

84784994 

2023 10/16 20:16
是當年的,

郭老師 

2023 10/16 20:30
那就按照我上面來就行

郭老師 

2023 10/16 20:30
那就按照我上面來就行

郭老師 

2023 10/16 20:30
那就按照我上面來就行

郭老師 

2023 10/16 20:30
那就按照我上面來就行

84784994 

2023 10/16 20:43
我是拿發票沖,或者工資,都是先沖銷再做是吧

郭老師 

2023 10/16 20:47
你好
順序無所謂
都行
只要在當月就可以

84784994 

2023 10/16 21:05
不是當月的,沖1季度2季度暫估

郭老師 

2023 10/16 21:19
不是的,我的意思是你不是說拿發票沖或是工資先紅沖重新再做,你可以先做正確的發票的工資,或者是在紅暫估

84784994 

2023 10/16 21:28
好的,謝謝

郭老師 

2023 10/16 21:39
不用客氣
工作愉快
