問題已解決
老師你好,我9月份開出了一張銷售發票開錯了,然后九月份直接紅沖了,我現在報稅的時候在附表二進項稅額轉出需不需要填我我開的那個紅字發票稅額呀



您好,這個是需要的,需要轉出
2023 10/16 19:18

84785024 

2023 10/16 19:27
附表二進項稅額轉出也要填出這個稅額是不是?

小鎖老師 

2023 10/16 19:28
嗯對,附表二也是需要轉出

84785024 

2023 10/16 19:36
像這種就是開錯票,然后再開一個負數,等于說也叫做進項稅額轉出,是不是啊?可以這樣理解嗎?

小鎖老師 

2023 10/16 19:38
嗯對,您的理解是沒錯
