問題已解決
老師你好,中秋節(jié)給員工發(fā)放的現(xiàn)金怎么做帳務(wù)處理



同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金
2023 10/15 15:09

小菲老師 

2023 10/15 15:13
同學(xué),你好
計(jì)入工資薪酬也行的

小菲老師 

2023 10/15 15:14
同學(xué),你好
都可以,都要申報(bào)個(gè)稅

小菲老師 

2023 10/15 15:15
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

小菲老師 

2023 10/15 15:18
同學(xué),你好
那你計(jì)入工資薪酬

84785039 

2023 10/15 15:12
老師,這是計(jì)入福利費(fèi),不計(jì)入工資薪酬對嗎

84785039 

2023 10/15 15:14
那計(jì)入哪里好呢,都要申報(bào)個(gè)稅的

84785039 

2023 10/15 15:15
如果計(jì)入福利費(fèi),那本月的福利費(fèi)和工資薪酬都要單獨(dú)計(jì)提的吧,老師

84785039 

2023 10/15 15:17
我們的工資薪酬是人工成本,計(jì)入福利費(fèi)就成了費(fèi)用了,到底計(jì)入哪里好呢,老師
